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Tutorial 7: Einleitung zur Ausgabenverwaltung

Unter dem Hauptreiter „Ausgaben“ sind alle Ausgaben aufgelistet. Man kann hier neue Ausgaben hinzufügen, bestehende Ausgaben ändern oder löschen.



Bei jeder Ausgabe können verschieden Attribute gepflegt werden. Unter dem Reiter „Allgemein“ sind die wichtigsten Daten anzugeben: Ausgabennummer, Bezeichnung, Datum und andere.

Auf der rechten Seite des Dialogs kann ein Ausgabenbetrag angegeben werden.



Es stehen drei Eingabemöglichkeiten zur Verfügung.



Bei einer manuellen Eingabe kann man den Betrag als Netto oder als Brutto manuell angeben. Ein entsprechender Brutto- oder Nettobetrag wird automatisch berechnet, ebenso wie die Umsatzsteuer.

Bei einer genauen Eingabe ist die automatische Berechnung deaktiviert.

Bei der Option „Artikel aufsummieren“ wird der Betrag automatisch berechnet und zwar als Summe der hinzugefügten Artikel, die unter dem Reiter „Artikel“ hinzugefügt sind.



Unter dem Reiter „Zahlungsstatus“ kann man angeben, ob die Ausgabe bereits beglichen ist und mit welcher Zahlungsmethode.



Im Bereich „Geldkonto“ kann man die Ausgabe einem Geldkonto zuordnen. Dies dient einer besseren Klassifizierung von Ausgaben.



Unter dem Reiter „Lieferant“ kann man die Ausgabe einem Lieferanten zuordnen. Die Liste mit Lieferanten kann unter „Einstellungen→Ausgaben→Lieferanten“ gepflegt werden.



Unter dem Reiter „Weitere“ können noch zusätzliche Eigenschaften eingepflegt werden.



Unter dem Reiter „Artikel“ können Artikel hinzugefügt werden. Die Artikel können auf das Lager gebucht werden (s. Kapitel „Lager“).



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